■ 徐素玉
本报讯 近年来,盱眙财政局以风险为导向,建立和完善行政事业单位国有资产处置内部控制制度,通过切实可行的内部控制措施,推进国有资产依法依规处置。
一是加强依法依规审核。针对行政事业单位国有资产处置过程中易出现审核“盲区”,不断强化资产管理人员对各单位提供的国有资产处置资料进行依法依规审核,提高其工作责任心。
二是完善资产处置审核制度。制定了资产处置内部控制操作规程,资产处置风险控制事项至少经两个以上独立工作岗位、两名以上工作人员审核办理,实行“一岗双责”制度,便于相互监督制约。
三是完善后续监管机制。进一步完善资产管理信息系统,结合资产清查工作,制定出监管和跟踪机制,防止个别单位在资产处置后不按规定和流程核销相关账务、不按规定上缴资产处置收益,使资产处置后续风险得到及时有效控制。
(责任编辑:凌薇)
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